平成24年度当初予算
更新:2012年6月14日
日本経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中、景気は緩やかに持ち直しており、その傾向が続くことが期待されていますが、欧州の政府債務危機に対する懸念、円高・デフレの影響や雇用情勢など先行きの見通せない厳しい状況が続いています。当市においても、市税収入等は伸び悩む一方、社会保障関係経費をはじめとする義務的経費は増加するため、引き続き、厳しい財政運営となる見通しです。
このような状況を踏まえ、平成24年度当初予算は、行財政改革の一層の推進と財源確保に努め、「未来のまちづくり 36のアクション」事業を始め、公共施設の耐震化や子育て支援施策の充実を図る事業に重点的に配分することを基本として編成しました。
一般会計予算の修正
平成24年3月定例会に提出した「平成24年度四街道市一般会計予算」については、議会から修正案が提出され、本会議において採決の結果、可決されました。
子ども医療費助成について、8月より所得制限を撤廃し、自己負担金を就学前児童と同額の200円に統一するという市の提案に加え、修正案の内容は、通院費助成を中学3年生まで拡大し、歳入歳出それぞれ3,700万円を増額するものです。
修正した項目は次のとおりです。
- 歳入 繰入金のうち財政調整基金繰入金の増額
- 歳出 民生費のうち子ども医療費(子ども医療対策事業)の増額
この結果、一般会計予算の規模は、228億3,700万円となり、前年度に比べ4億2,700万円、1.9%の増加となりました。
各特別会計予算の合計は154億7,070万円で、前年度に比べ2億1,160万円、1.4%増加しています。
また、企業会計予算の23億8,661万2千円を加えた市全体の予算額は、406億9,431万2千円となりました。
一般会計予算の概要
歳入予算では、個人市民税が税制改正の影響などから前年度より増加する一方、法人市民税は微減、固定資産税及び都市計画税が評価替えの影響などから減少し、市税全体としては、前年度に比べ0.6%減の102億5,000万円を見込みました。地方交付税と臨時財政対策債については、平成23年度の交付実績及び国の地方財政計画に基づき、地方交付税は前年度に比べ13.2%増の21億4,000万円、臨時財政対策債は前年度同額の13億4,000万円を見込みました。
歳出予算では、文化センター改修事業を計上した総務費が前年度に比べ2.9%増の約32億2,000万円、子ども医療対策や簡易保育所入所児童保護者助成事業を拡充した民生費は、社会保障関係経費の自然増加と子どものための給付制度の改正の影響による減少により、前年度に比べ0.6%減の約85億9,000万円、都市計画道路などの都市基盤整備事業を拡充した土木費は前年度に比べ14.0%増の約24億7,000万円、栗山小学校建設事業や少人数学級推進事業を拡充した教育費は旭小学校建設事業が終了したことなどにより、前年度に比べ3.4%減の約22億1,000万円となりました。
(ダウンロードファイル「平成24年度四街道市予算書」では、変更箇所を朱書きで修正しています。)
(ダウンロードファイル「平成24年度当初予算概要」は、修正可決された内容となっています。)
区分 | 説明 | 平成24年度 | 平成23年度 (参考) |
増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 市民の皆さんが市に納める税金です | 10,250,000 | 10,310,000 | ▲ 0.6 |
地方譲与税・ 地方交付税など |
市民の皆さんが国に納める税金の一部を交付されるものです(使い道は自由となります) | 3,223,900 | 3,119,800 | 3.3 |
国庫・県支出金 | 市民の皆さんが国や県に納める税金の一部を交付されるものです(使い道が決められています) | 4,266,654 | 4,551,129 | ▲ 6.3 |
分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくものです | 328,085 | 292,582 | 12.1 |
使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金です | 361,203 | 370,744 | ▲ 2.6 |
繰入金 | 主に貯金(基金)を取り崩したお金です | 1,513,431 | 1,239,328 | 22.1 |
市債 | 銀行などから借りるお金です | 2,376,400 | 2,012,300 | 18.1 |
そのほか | 上記に入らない収入です(寄附金や繰越金など) | 517,327 | 514,117 | 0.6 |
合計 | 22,837,000 | 22,410,000 | 1.9 |
区分 | 説明 | 平成24年度 | 平成23年度 (参考) |
増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です | 318,819 | 327,193 | ▲ 2.6 |
総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費です | 3,217,617 | 3,128,148 | 2.9 |
民生費 | 福祉の充実を推進するため、高齢者・障害者・児童福祉、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費です | 8,589,159 | 8,640,390 | ▲ 0.6 |
衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費です | 2,217,243 | 2,218,707 | ▲ 0.1 |
農林水産業費 | 農林業の振興、技術の普及などにかかる経費です | 127,217 | 130,167 | ▲ 2.3 |
商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費です | 119,788 | 122,144 | ▲ 1.9 |
土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費です | 2,471,633 | 2,168,952 | 14.0 |
消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費です | 1,210,675 | 1,178,059 | 2.8 |
教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費です | 2,205,219 | 2,282,757 | ▲ 3.4 |
災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費です | 2,000 | 2,000 | 0.0 |
公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金です | 2,317,630 | 2,171,483 | 6.7 |
予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費です | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
合計 | 22,837,000 | 22,410,000 | 1.9 |
一般会計予算規模の推移
内容 | 金額 |
---|---|
1.教育と文化が花開くまち | |
管理運営事業(文化センターホール棟耐震改修工事など) | 3億4,556万3千円 |
少人数学級推進事業(少人数学級推進教員報酬など) | 951万5千円 |
給食施設整備事業(みそら小学校給食施設増築工事など) | 5,054万3千円 |
栗山小学校建設事業(栗山小学校改築工事実施設計委託など) | 1億519万3千円 |
多目的スポーツ広場整備事業(多目的スポーツ広場整備工事など) | 1,188万8千円 |
2.環境との共生を進めるまち | |
環境保全対策事業(住宅用太陽光発電システム設置費補助金など) | 1,510万2千円 |
環境基本計画策定事業(環境基本計画策定業務委託) | 65万円 |
クリーンセンター管理運営事業(ごみ焼却施設運転管理委託など) | 5億6,241万1千円 |
廃棄物収集運搬処理処分事業(可燃・不燃ごみ等収集運搬委託など) | 5億3,677万1千円 |
3.ゆとりと安全を実感できるまち | |
地域災害対策事業(地域防災計画策定業務委託など) | 4,539万2千円 |
消防車両整備事業(高規格救急自動車・消防ポンプ自動車購入など) | 5,288万7千円 |
指令施設等管理事業(共同運用消防指令センター整備負担金など) | 1億5,014万4千円 |
4.生涯安心して暮らせるまち | |
子ども医療対策事業(子ども医療費など) | 2億5,110万9千円 |
簡易保育所入所児童保護者助成事業(簡易保育所入所児童保護者助成金) | 300万9千円 |
24時間電話健康相談事業(24時間電話健康相談業務委託) | 667万1千円 |
検診事業(検診委託など) | 8,761万8千円 |
感染症等予防接種事業(子宮頚がんワクチン個別接種委託など) | 2億2,496万9千円 |
5.活力と魅力が躍動するまち | |
一般管理費(麦作組合設備整備事業補助金など) | 762万5千円 |
耕作放棄地対策事業(耕作放棄地再生利用緊急対策事業補助金など) | 71万円 |
中心市街地等活性化事業(中心市街地等活性化アドバイザー報償など) | 75万2千円 |
一般事務費(住宅リフォーム補助金など) | 980万7千円 |
3.3.1号山梨臼井線整備事業(用地購入など) | 5億8,474万2千円 |
7.6.21号物井2号線整備事業(道路新設改良工事) | 7,844万円 |
6.市民協働で歩むまち | |
男女共同参画推進事業(男女共同参画市民意識調査委託など) | 190万8千円 |
みんなで地域づくりセンター運営事業(地域づくりコーディネーター業務委託など) | 1,091万5千円 |
総合計画策定事業(総合計画策定委託) | 1,100万円 |
区分 | 予算額 | 構成比(%) |
---|---|---|
国民健康保険 | 92億200万円 | 59.5 |
公共下水道事業 | 14億9,880万円 | 9.7 |
障害者就労支援センター事業 | 7,420万円 | 0.5 |
霊園事業 | 7,240万円 | 0.5 |
介護保険 | 38億3,270万円 | 24.7 |
後期高齢者医療 | 7億9,060万円 | 5.1 |
合計 | 154億7,070万円 | 100.0 |
収入 | 支出 | |
---|---|---|
収益的収支 | 15億3,730万4千円 | 14億3,428万8千円 |
資本的収支 | 1億396万1千円 | 9億5,232万4千円 |
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金および当年度分消費税資本的収支調整額で補てん
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