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平成25年度当初予算

更新:2013年4月11日

日本経済の動向は、景気の下げ止まり観や輸出環境の改善、また、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の下支え効果による景気回復が期待されていますが、雇用・所得環境の先行き、デフレの影響等など注意すべき状況が続いています。
当市においても、市税をはじめとする歳入の大幅な増加は見込めない一方、社会保障関係経費や公債費、更には、社会資本整備費や維持補修費は増加が見込まれるため、引き続き、厳しい財政環境であることが見込まれます。
このような状況を踏まえ、平成25年度当初予算は、行財政改革の一層の推進と事業仕分け結果の対応方針や既存事業の見直しの徹底により、経常経費の削減を図るとともに、受益者負担の見直し、財産の有効活用を図るなど幅広く可能な財源確保に努め、「未来のまちづくり 36のアクション」事業の進捗状況を踏まえた上で、「子育て支援」、「安全・安心な市民生活」の充実を図る事業などに重点的に配分することを基本として編成しました。
この結果、一般会計予算の総額は、238億9,000万円となり、前年度に比べ10億5,300万円、4.6%の増加となりました。
6特別会計予算の合計は165億7,070万円となり、前年度に比べ10億9,588万6千円、7.1%増加しました。
また、企業会計予算の26億5,248万2千円を加えた市全体の予算額は、431億1,318万2千円となりました。

一般会計予算の概要

歳入予算では、市民税は決算見込み及び景気動向から、固定資産税は新築家屋が増加していることから、たばこ税は県から市への税源移譲によりそれぞれ増収見込みのため、市税全体としては、前年度比2.4%増の105億円を見込みました。
歳出予算では、安全安心ステーションの年中無休化、文化センターホール棟耐震改修工事などを計上した総務費は、前年度比1.6%増の約32億7,000万円、子ども医療費の無料化やみそら小学校こどもルーム建設事業費の計上と、社会保障関係経費の自然増により民生費は、前年度比4.6%増の約89億8,000万円、栗山小学校建設事業や少人数学級推進事業及び学校支援職員派遣事業を拡充した教育費は、前年度比26.5%増の約27億9,000万円となりました。

歳入予算の前年度比較(単位:千円、%)
区分 説明 平成25年度 平成24年度
(参考)
増減率
市税 市民の皆さんが市に納める税金です 10,500,000 10,250,000 2.4
地方譲与税・
地方交付税など
市民の皆さんが国に納める税金の一部を交付されるものです(使い道は自由となります) 3,186,000 3,223,900 ▲ 1.2
国庫・県支出金 市民の皆さんが国や県に納める税金の一部を交付されるものです(使い道が決められています) 4,512,019 4,266,654 5.8
分担金及び負担金 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくものです 353,745 328,085 7.8
使用料及び手数料 市の施設などを利用する際に支払うお金です 422,041 361,203 16.8
繰入金 主に貯金(基金)を取り崩したお金です 1,899,401 1,513,431 25.5
市債 銀行などから借りるお金です 2,517,900 2,376,400 6.0
そのほか 上記に入らない収入です(寄附金や繰越金など) 498,894 517,327 ▲ 3.6
合計   23,890,000 22,837,000 4.6
歳出予算の前年度比較(単位:千円、%)
区分 説明 平成25年度 平成24年度
(参考)
増減率
議会費 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です 318,748 318,819 ▲ 0.0
総務費 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費です 3,267,583 3,217,617 1.6
民生費 福祉の充実を推進するため、高齢者・障害者・児童福祉、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費です 8,984,190 8,589,159 4.6
衛生費 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費です 2,247,529 2,217,243 1.4
農林水産業費 農林業の振興、技術の普及などにかかる経費です 123,876 127,217 ▲ 2.6
商工費 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費です 127,231 119,788 6.2
土木費 まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費です 2,501,813 2,471,633 1.2
消防費 消防署、消防団や救急活動のための経費です 1,084,231 1,210,675 ▲ 10.4
教育費 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費です 2,790,064 2,205,219 26.5
災害復旧費 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費です 2,000 2,000 0.0
公債費 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金です 2,402,735 2,317,630 3.7
予備費 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費です 40,000 40,000 0.0
合計   23,890,000 22,837,000 4.6

一般会計予算規模の推移

平成25年度主要事業
1. 教育と文化が花開くまち  
文化センター管理事業(文化センターホール棟耐震改修工事など) 2億3,156万3千円
学校支援職員派遣事業(生徒指導補充教員賃金など) 1,741万3千円
少人数学級推進事業(少人数学級推進教員報酬など) 2,224万4千円
栗山小学校建設事業(栗山小学校改築工事など) 7億405万2千円
公民館管理運営事業(四街道公民館耐震補強等工事など) 1億4,431万7千円
青少年育成支援事業(スクールソーシャルワーカー業務委託など) 965万6千円
2. 環境との共生を進めるまち  
環境保全対策事業(住宅用太陽光発電システム設置費補助金など) 1,524万3千円
環境行政推進事業(環境基本計画策定業務委託など) 401万5千円
都市公園・緑地維持管理事業(四街道総合公園テニスコート改修工事など) 2億9,917万7千円
緑化推進事業(栗山みどりの保全事業土地借上料など) 1,802万4千円
3. ゆとりと安全を実感できるまち  
防犯対策事業(防犯協会補助金など) 1,286万9千円
地域災害対策事業(地域防災計画策定業務委託など) 5,520万7千円
指令施設等管理事業(共同指令センター運用経費負担金など) 2,110万9千円
4. 生涯安心して暮らせるまち  
子ども医療対策事業(子ども医療費(自己負担金の撤廃)など) 3億3,080万8千円
保育所運営委託事業(保育所運営委託(新規保育所1施設に対する運営費委託を含む)) 6億996万円
こどもルーム運営事業(みそら小こどもルーム新築工事等) 1億2,984万円
24時間電話健康相談事業(24時間電話健康相談業務委託) 683万5千円
予防接種事業(個別接種委託(不活化ポリオワクチン)など) 2億1,477万1千円
5. 活力と魅力が躍動するまち  
庁舎等維持管理事業(JR四街道駅南口エレベーター設置工事実施設計委託など) 1億2,161万7千円
中心市街地等活性化事業(空き店舗等活用事業補助金など) 632万4千円
7.6.21号物井2号線整備事業(道路新設改良工事など) 3,616万1千円
3.3.1号山梨臼井線整備事業(用地購入など) 5億2,468万7千円
6. 市民協働で歩むまち  
総合計画策定事業(総合計画策定委託) 786万4千円
男女共同参画推進事業(男女共同参画推進計画策定業務委託など) 438万円
みんなで地域づくりセンター運営事業(地域づくりコーディネーター業務委託など) 1,087万円
コラボ四街道事業(みんなで地域づくり事業補助金等) 446万2千円
特別会計
区 分 予算額 構成比
国民健康保険 96億3,620万円 58.2
公共下水道事業 16億6,200万円 10.0
障害者就労支援センター事業 7,440万円 0.5
霊園事業 7,550万円 0.4
介護保険 42億8,920万円 25.9
後期高齢者医療 8億3,340万円 5.0
合 計 165億7,070万円 100.0%
企業会計(水道事業会計)
  収入 支出
収益的収支 15億8,005万6千円 15億1,572万7千円
資本的収支 3億1,396万4千円 11億3,675万5千円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金および当年度分消費税資本的収支調整額で補てん

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お問い合わせ

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電話:043-421-6111

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